8111必赢游戏app2017年部门预算公开表(数字部分)
作者:[db:发布人] 来源: 浏览量:3284 日期:2017-04-18
2017年部门收支总表 | |||||
填报单位:铜仁职业技术学院 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 | ||
一、一般公共预算 | 10132.9 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入 | 2900 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 12,252.04 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 780.86 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
收入总计 | 13032.9 | 支出总计 | 13,032.90 | ||
2017年一般公共预算基本支出表 | |||||||
填报单位:8111必赢游戏app | 单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2017年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
一、工资福利支出 | 8317.88 | 8317.88 | |||||
30101 | 基本工资 | 2853.51 | 2853.51 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 1473.53 | 1473.53 | ||||
30103 | 奖金 | ||||||
30104 | 社会保障缴费 | 320.22 | 320.22 | ||||
30107 | 绩效工资 | 2201.41 | 2201.41 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 1049.44 | 1049.44 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 419.77 | 419.77 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||||
二、对个人和家庭补助支出 | 1420.34 | 1420.34 | |||||
30301 | 离休费 | 71.39 | 71.39 | ||||
统筹内退休费 | |||||||
30302 | 统筹外退休费 | 533.57 | 533.57 | ||||
30304 | 抚恤金 | ||||||
30305 | 生活补助 | 15.32 | 15.32 | ||||
30308 | 助学金 | 19.2 | 19.2 | ||||
30311 | 住房公积金 | 780.86 | 780.86 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
三、商品和支出 | 394.68 | 394.68 | |||||
30201 | 办公费 | ||||||
30205 | 水费 | ||||||
30206 | 电费 | ||||||
30207 | 移动通讯费 | 121.44 | 121.44 | ||||
30211 | 差旅费 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | ||||||
30215 | 会议费 | ||||||
30216 | 培训费 | ||||||
30217 | 公务接待费 | ||||||
30227 | 业务费 | ||||||
30228 | 工会经费 | 130.57 | 130.57 | ||||
30229 | 福利费 | 142.67 | 142.67 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||
四、非税收入安排的业务支出 | 2900 | ||||||
部门预算合计 | 13032.9 | 9738.22 | 394.68 |
2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||
填报单位:8111必赢游戏app | 单位:万元 | |||||||
项目 | 上年初预算数 | 2017年预算数 | 与上年增减变化比率 | 与上年相比增减变化原因 | 2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 | ||
合计 | ||||||||
一、 因公出国(境)费 | ||||||||
二、公务接待费 | ||||||||
三、公务车购置及运行维护费 | ||||||||
1、公务车运行维护费 | ||||||||
2、公务车购置费 | ||||||||
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
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2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||||
公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||||
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||||
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||||
4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | ||||||||
5、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制, | ||||||||
年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||||